UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 61/2008/QĐ-UBND | Vĩnh Yên, ngày 24 tháng 11 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008 TỈNH VĨNH PHÚC SAU KHI ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, HUYỆN MÊ LINH NHẬP VÀO THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2008/QH12 CỦA QUỐC HỘI
UỶ BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12, ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;
Căn cứ Quyết định số: 915/QĐ-TTg ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1577/QĐ-TTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 cho thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hoà Bình, Vĩnh Phúc sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị quyết số: 17/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 về nhiệm vụ năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 11;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách tỉnh năm 2008;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2008 tại Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và dự toán ngân sách tỉnh năm 2008 như sau:
1. Điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008 tại Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc:
* Các chỉ tiêu kinh tế:
- Giá trị tăng thêm toàn tỉnh (GDP giá SS 94) tăng trên 18% so với năm 2007, trong đó:
+ Giá trị tăng thêm của các ngành công nghiệp - xây dựng tăng 23,1%;
+ Giá trị tăng thêm của ngành dịch vụ tăng trên 16%;
+ Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 6,3%;
- Sản lượng lương thực có hạt phấn đấu đạt 34,3 vạn tấn;
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 352 triệu USD;
- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 10.200-11.000 tỷ đồng bằng khoảng 53 - 58% GDP theo giá thực tế;
- Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1 tỷ USD;
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.049.903 triệu đồng; trong đó thu nội địa 4.949.903 triệu đồng;
- Tổng chi ngân sách địa phương 3.436.937 triệu đồng;
- Cơ cấu GDP (theo giá thực tế):
+ Công nghiệp - Xây dựng: 63,7%
+ Dịch vụ: 24,3%
+ Nông, Lâm nghiệp, Thuỷ sản: 12,0%
* Các chỉ tiêu xã hội:
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,11%, mức giảm tỷ lệ sinh: 0,0026%;
- Số bác sỹ /1 vạn dân: 5,8 bác sỹ, tăng 0,5 bác sỹ so với năm 2007;
- Tỷ lệ hộ nghèo còn: 10,18%, giảm 1,13% so với năm 2007;
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 19%, giảm 1,5% so với năm 2007;
- Số lao động được giải quyết việc làm: 21,2 nghìn người, tăng 12,2% so với năm 2007;
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 40%, tăng 2,4% so với năm 2007.
(Chi tiết có Phụ biểu 1, 2 và 3 kèm theo)
* Các phụ biểu 1, 2 và 3 kèm theo Quyết định này thay thế tương ứng cho các phụ biểu 1, 2 và 3 kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2008:
* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 6.049.903 triệu đồng.
- Thu nội địa: 4.949.903 triệu đồng.
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.100.000 triệu đồng.
* Tổng chi ngân sách địa phương: 3.436.937 triệu đồng.
- Chi đầu tư phát triển: 1.480.593 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 1.422.202 triệu đồng.
* Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã 235.022 triệu đồng.
(Các Phụ biểu từ 04 - 10 đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2008 được điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra.
2. Các Sở, Ban, Ngành, các Đơn vị dự toán cấp I, căn cứ chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008, tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc có yêu cầu thay đổi, các đơn vị phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành;
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Ý kiến bạn đọc
Nhấp vào nút tại mỗi ô tìm kiếm.
Màn hình hiện lên như thế này thì bạn bắt đầu nói, hệ thống giới hạn tối đa 10 giây.
Bạn cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào để gửi kết quả tìm kiếm ngay bằng cách nhấp vào nút micro đang xoay bên dưới
Để tăng độ chính xác bạn hãy nói không quá nhanh, rõ ràng.